SYSplus Envios: Configuración de Réplica con el parámetro 'FACTURACION', 'FACTURAS', 'ENVIAR DETALLE DE FORMAS DE PAGO DE CONTADO'

SYSplus Envios: Configuración de Réplica con el parámetro 'FACTURACION', 'FACTURAS', 'ENVIAR DETALLE DE FORMAS DE PAGO DE CONTADO'

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Configuración de Réplica con el parámetro

'FACTURACION', 'FACTURAS', 'ENVIAR DETALLE DE FORMAS DE PAGO DE CONTADO'

Este parámetro controla la forma en que el sistema replica o transmite la información relacionada con los pagos de facturas de contado.

⚠️ Esta funcionalidad aplica únicamente para:

  • Versión ERP
  • Versiones 2025 en adelante

✅ Cuando el parámetro está en “SI”

Si el parámetro: 'FACTURACION', 'FACTURAS', 'ENVIAR DETALLE DE FORMAS DE PAGO DE CONTADO'

se encuentra configurado en: SI

El sistema utilizará automáticamente la tabla: FACTURAS_CONTADO_PAGO, para identificar las formas de pago asociadas a las facturas de contado.

🔄Comportamiento del sistema

En este escenario:

  • El sistema genera automáticamente la información equivalente al recibo de caja.
  • No es necesario transmitir/configurar el documento tipo 61 – Recibo de Caja

Dentro de la configuración de envíos o réplica.

⚠️ Consideración importante

Este comportamiento aplica únicamente para:

✅ Facturas de contado

Cuando la factura es a crédito y posteriormente se registra un recibo de caja manual, el sistema NO tomará automáticamente la información desde: FACTURAS_CONTADO_PAGO, en estos casos se debe:

  1. Crear un prefijo independiente para los recibos de caja.
  2. Configurar dicho prefijo para el envío o réplica.

La configuración puede realizarse mediante:

  • Ejecutable: ENVIOAUTO

o directamente en base de datos sobre la tabla:  REPLICA_CONFIGURACION

Cuando el parámetro NO está activo

Si el parámetro:

'FACTURACION', 'FACTURAS', 'ENVIAR DETALLE DE FORMAS DE PAGO DE CONTADO'

NO se encuentra activo:

  • Será obligatorio configurar y transmitir los recibos de caja correspondientes a las facturas de contado.

En este caso:

  • Los documentos tipo 61 sí deben incluirse en la configuración de envíos/réplica.

 

📌Recomendaciones

  • Validar previamente cómo la empresa registra los pagos:
    • Contado automático
    • Crédito con recibos posteriores
  • Configurar correctamente los prefijos para evitar:
    • Duplicidad de información
    • Omisión de pagos
    • Inconsistencias en la réplica
  • Realizar pruebas controladas después de modificar el parámetro.

✅ Resultado esperado

Con la configuración adecuada:

  • Las facturas y pagos se replicarán correctamente.
  • Se evitará el envío innecesario de recibos de caja en ventas de contado.
  • El proceso de integración y sincronización funcionará conforme a la parametrización definida.